一、职责描述:1、负责内控制度建设与执行,严格把关公司内部决策与运行过程中的内控制度执行,不断完善公司内部管理制度,定期组织各部门对公司各项业务及管理流程进行梳理,及时发现问题,整改优化;2、支持与辅导公司各业务领域开展内控管理工作,持续开展前瞻性的风险洞察、深度专项分析,设计控制规则,提前进行风险预警,支撑公司各层级做好全面内控管理工作;3、根据公司要求,负责日常审计审价工作,确保及时、合规、有效性;4、负责公司各项投融资及地产资管项目的风险控制工作,提出分析建议和解决方案;5、负责对接外部审计单位开展公司内部审计工作;6、负责对接上级集团的内审各项工作,包括不限于年审计划、专项审计、经济责任审计等工作;7、完成公司交办的其他工作。二、任职要求:1、全日制本科及以上学历,财务管理、经济、金融、法律类相关专业,具备中级审计师或注册审计师执业资质者优先;2、30岁左右(条件优异者可适当放宽至35岁以下)3、有会计师事务所工作经验,熟悉国有企业内控管理流程,参与过国有企业审计项目;(经济责任审计、工程相目审计等经验)4、诚实守信,为人正直,具有较强的沟通协调能力以及执行能力、团队合作能力。