岗位职责:1. 负责推动集团内审体系的建立和完善;2. 制定年度内审计划并实施开展,形成内审工作底稿和内审报告;3. 针对审计过程中发现的潜在风险提供专业建议,督促相关业务进行整改;4. 牵头评估各业务的流程设计和执行有效性,提出改善建议并推动落地;5. 配合其他相关内审、内控等项目工作。任职要求:1. 统招本科及以上学历,财务、金融或经济类相关专业背景;2. 至少5年审计相关工作经验,其中至少2年企业内审工作经验,有科技型制造业经历尤佳;3. 熟悉财税法规和公司财务管理流程,熟悉企业内部审计和内控流程;4. 具备独立完成内部审计项目的设计与实施的能力,有较强的风险管理意识;5. 具备优秀的职业操守,良好的沟通协调能力,为人正直,原则性强。