岗位描述:1. 负责独立或配合部门领导修改、审定公司内部审计规章制度、工作规范等,对公司本部及下属企业内部控制系统进行建设和完善。2. 依据公司的发展目标,跟踪业务进展情况,独立或配合部门领导定期编写风险排查报告。3. 对公司的内部控制制度的完整性,流程合理性及其实施的有效性进行检查和评估;4. 负责对所有应审事项,制定审计计划,开展审计工作,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;5. 配合完成现场审计工作;6. 完成部门及公司领导交办的其他工作。任职要求:1. 本科及以上学历,审计、财务、相关专业优先,拥有法律背景更佳。2. 有 3-5 年大型国企、央企内审、风控或会计事务所等相关工作经验优先。3. 熟悉国家财务、会计等相关政策及规定。4. 做事细致、有责任心,具有良好的沟通协调能力。 5. 大学英语四级及以上,读写流利。