岗位职责:1、负责建立与完善内控制度,并对制度的执行情况进行审计及监督;2、快速学习并深刻理解业务流程,持续识别潜在或已存在的风险,对风险进行客观、全面、综合地评估;3、把控风险与效率的平衡,评估业务方提供的改进方案,跟踪整改进度、验收整改结果,并重新评估风险是否被有效管控;4、负责开展公司的财务审计、销售审计、专项审计及风险评估工作,内控文化与知识的宣贯,提高全员内控意识;5、制定项目审计计划与方案,组织审计项目的实施,并根据审计情况编制审计报告;6、完成领导交办的其他事项。任职要求:1、全日制本科以上学历,财务、金融、经济学、工商管理等相关专业,3年以上上市公司内控管理经验,有内控体系搭建经验优先;2、有制造业全控制流程的内控内审经历,尤其是机械设备制造企业的生产、厂务、供应链、研发方面独立内控流程管理或者内审项目经验者优先;3、良好的沟通协调能力,善于跨部门合作,有独立分析及解决问题的能力;4、具备CIA、CPA、CISA优先,熟练掌握Office、VISIO等办公软件;5、有一定的出差要求。