1. 根据经营需要和管理要求,协同各部门设计或完善公司各项规章制度,参与或牵头设计流程,并确认业务流程中的关键风险控制点;2. 定期展开制度和流程的评审及修订工作;3. 完善公司的内控管理体系,实施内部控制检查,编写内控排查报告和改进建议,定期评估内控机制的有效性;4. 根据集团总部、公司的运营管理要求及各业务部门需求,建立运营数据体系,对公司经营数据进行深度挖掘和分析,根据分析结果向管理层提示风险、为企业经营发展提供决策依据或建议;5. 参与相关法务政策、流程、模板的制定和优化;6. 推行合规文化建设、负责业务的合规审核、审批、咨询,保障企业合规经营;7. 制定公司年度合规培训计划,并定期开展合规培训或宣贯;8. 完成部门负责人、分管领导指派的任务。任职资格:1. 会计学、管理学、法学、统计运筹学等专业背景2. 三年以上企业运营管理(非互联网线上运营管理)、内控管理相关工作经验,有事务所审计或者企业内部审计经验者优先;3. 熟练使用Office并对Excel的数据分析功能能熟练使用4. 良好的项目管理能力,积极主动地解决问题能力以及较强的学习能力