工作内容:1. 月度财务报告分析:1) 每个月实际费用的进展,差异分析,以及渠道销售不同带来不同的费比测算2) 杜邦分析报告,盈利能力分析,短期偿债能力,长期偿债能力,运营能力等指标追踪3) 资产负债表分析4) 外协供应商工艺信息表Master Data2. 年度预算编制和预算与实际差异的分析:1)和业务部门进行协同,沟通,收集预算信息,确保及时性与合理性2)预算执行的监督和反馈:分析实际和预算之间的差异,寻找差异原因,反馈差异,协助业务部门的下一步行动,反馈行动计划给管理团队3)通过趋势分析,对比分析,对部门费用进行管控和预警并和各部门召开Catchup 会议3. 财务数据滚动预测:1)0-12个月的费用滚动预测4. 每刻预算释放及监督1) 年度预算在每刻系统释放 2) 每刻系统部门预算异常问题查询追溯和解决 3) 部门内部以及部门间预算的增减和调整任职要求:1. 本科及以上,财务、会计、经济学、金融或相关专业2. 5年以上财务分析的工作经验3. 有四大和甲方财务分析复合背景优先4. 来自消费品行业&了解平台电商模式更佳5. 有扎实的财务功底6. 61熟练使用办公软件,如Excel、PowerPoint等,具备一定的数据建模能力7. 了解财务预算、预测的流程及方法。8. 有较好的英语读写能力9. 出色的数据分析和问题解决能力,能从复杂数据中提炼关键信息10. 优秀的组织能力和时间管理能力,能够同时处理多项任务11. 良好的沟通能力,能够有效地与不同部门协作