工作职责:1. 集团预算编制及追踪:统筹年度财务预算编制,搭建预算汇总模板,协调跨部门工作,初审预算数据。建立并维护预算跟踪体系,及时跟进预算偏差;2. 管理报表及财务预测:核对集团月度、季度管理报表与滚动财务预测,严格审核数据,把控预测偏差,识别机会及风险,及时指出问题并提供解决方案;3. 经营分析报告:优化月度、季度业财指标报告,开展对标分析,完成临时业财分析报告,为管理层提供可行财务建议;4. 专项管理:协助编制各项专题管理报告,如各BU、产品线、部门之间对比分析的财务管理报告,作为管理层决策依据;5. 财务信息化推进:推动全面预算管理系统、的优化迭代,保障系统高效支持报表输出、预算编制及预测等工作;6. 其他:完成领导交办的其他工作。任职资格:1.教育背景:本科及以上学历,财务、会计等相关专业;2.工作经历:财务预算分析工作经验5年以上,有半导体行业或制造业相关从业经历优先考虑;3.数据处理、财务系统能力:精通Excel、PPT,具有多业务线财务数据合并处理能力,熟练掌握ERP系统,如用友U8、SAP系统等;4.其他能力:拥有良好的沟通协调能力,抗压能力及团队协作精神,工作细致认真、积极主动参加团队活动;能主动分担团队内部工作,有极强的团队荣誉感。