【工作内容】- 负责对公司内部流程及财务报表进行定期审计,确保所有操作符合相关法规及公司政策。- 协助完成外部审计机构的工作,准备所需文件和记录,确保审计过程顺利进行。- 分析审计结果,识别潜在风险和控制缺陷,并提出改进建议。- 参与制定和完善公司的内控体系,提高风险管理水平。- 定期向管理层报告审计发现和建议,支持决策制定。- 对特定项目或部门进行专项审计,评估其运营效率和合规性。【任职要求】- 拥有会计、金融或相关领域的本科及以上2。- 熟悉内部审计流程及财务报表分析,具备良好的逻辑思维能力。- 具备较强的人际沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门有效协作。- 工作认真负责,具有良好的职业道德和保密意识。- 良好的文档整理和报告撰写能力。- 有CPA(注册会计师)资格证书者优先考虑,但非必需。- 不限工作经验,欢迎应届毕业生申请。