【职务描述:1、对公司及产业公司重大风险领域和关键业务的控制、评价、监督;2、对公司及产业公司实施监督、指导下属公司的风险管理及工作;4、 对公司及产业公司实施监督、指导下属公司定期进行全面风险评估,编制风险评估报告;5、对公司及产业公司实施内控评价、专项调查、专项内审项目,并形成调查或审计报告;6、对公司及产业公司项目投资进度进行跟进,并定期分析项目投资预算和风险控制措施落实情况;7、完成公司及产业公司日常内控检查工作及各种专项检查工作;8、完成部门负责人安排其他工作。任职条件与要求:1、 大学本科及以上,工商管理类、财务审计类、法律类相关专业2、3年以上集团性企业内部控制、流程管理、内部审计、风险管理工作经验,具有电池材料、偏光片、医疗、旅游、化工 、冶金类企业管理经验的优先;3、熟悉COSO、内控相关准则和方法论;4、了解企业管理、运营、招采、财务等方面业务流程;5、具备较强的逻辑思维能力、业务理解能力、数据分析能力、文件编写和沟通表达能力以及团队合作精神;6、廉洁公正、耐心细致、抗压力强、有较强的沟通能力,愿意不断学习行业新知识;7、熟悉办公自动化软件,具有较强的文字处理能力;8、能适应出外勤、出差要求。