岗位职责:1、检查、复核公司内部控制制度及各项管理制度之健全性、合理性及有效性;2、检查、复核公司各单位执行公司各项计划或政策及其指定职能的效率;3、对公司相关合同、项目等进行专项稽核,并独立编制稽核报告;4、负责接收举报,对举报信息进行调查核实,出具调查报告及挽损;5、负责开展巡查工作,排查舞弊风险,对所负责区域进行巡检工作;6、负责针对重要风险进行督导检查,发现管理及流程问题;7、负责公司管理制度执行的抽查,内部人员管理制度执行的抽查; 任职要求:1、28-40岁,本科及以上学历,财务、审计专业优先,熟悉内部控制流程;2、有相关行业审计舞弊检查工作经历;3、具有良好的职业道德及职业敏感度,能承受一定的工作强度和工作压力;4、敏感度高,思维缜密,保密意识强,逻辑性强; 5、符合元祖蜜蜂特质(诚信、热情、团结、有勇、有谋);