岗位职责:1. 参与内部财务审核与控制流程,保证操作的精准性和合规性。2. 支持团队进行财务报表的审核工作,确保报告的准确性和深度。3. 协调内部部门间的法律事务,包括合同的审查和法律咨询。4. 参与公司内外部的财务和法律审计。5. 对公司的内控和外控风险进行评估和监控。任职要求:1. 拥有良好的沟通技巧和团队合作精神。2. 熟悉内部财务审核和控制流程,能够提供专业的法律和审计建议。3. 对财务报告和审计报告的撰写和审核有深入理解。4. 对最新的法律法规有持续的学习和研究能力。