一、岗位职责:1、预算与预测管理1.1、参与企业年度预算编制,监控预算执行情况,分析偏差并提出改进建议。1.2、进行财务预测(如收入、成本、现金流预测),支持企业战略规划和资源配置。2、成本控制与优化2.1、分析企业生产成本、运营成本及各项费用,识别成本节约机会,分析企业成本结构,识别高成本环节并提出优化方案。2.2、制定成本控制方案,跟踪实施效果并提出优化建议,跟踪成本控制措施的实施效果,确保目标达成。3、财务数据分析与报告:3.1、收集、整理和分析企业财务数据(如收入、成本、利润等),生成月度、季度和年度财务报告。3.2、编制管理会计报表(如利润表、成本分析表、现金流量表等),为管理层提供决策依据。二、任职要求:1、熟练掌握财务分析工具(如 Excel、Power BI、Tableau 等)。2、熟悉会计准则(如 GAAP、IFRS)及财务管理流程。3、具备财务建模、数据分析和预测能力。4、较强的沟通能力,逻辑思维能力强; 5、具备预算管理、成本管理经验; 6、具备团队协作精神,能够与财务、业务部门紧密合作。7、有5年以上制造业工作经验,三年以上相关财务管理团队工作经验;8、ERP经验,有SAP、金蝶、用友优先。