【工作内容】- 负责公司内部及外部审计工作,确保公司运营流程、财务报表和业务活动符合相关法律法规和公司政策。- 制定并执行年度审计计划,识别潜在风险点,并提出改进建议以提升公司内部控制效率。- 对各部门进行定期或不定期的财务与运营审计,编写审计报告,跟踪整改进度。- 协助管理层进行重大决策前的风险评估,提供专业的审计意见。- 与外部审计机构合作,确保审计工作的顺利进行,并及时反馈审计结果。- 参与公司合规性审查,确保所有业务操作均符合国家法律法规及行业标准。【任职要求】- 拥有会计、审计或相关领域的大专及以上学历- 至少2年以上审计或财务分析相关工作经验- 具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力,能够独立完成审计项目。- 熟悉国家财经法规、会计准则及相关审计规范,了解企业内部控制体系。- 优秀的沟通协调能力和团队合作精神,能有效处理跨部门协作事宜。- 工作细致认真,具备较强的责任心和保密意识。