工作职责:负责对公司各业务部门、分支机构、子公司的财务收支、财务管理以及各项内控制度执行情况等进行审计监督。任职资格:1、35周岁及以下,硕士研究生及以上学历,审计、会计、金融等相关专业;2、具有2年以上审计工作经验,能够独立开展审计工作;3、具有较强的语言文字表达、问题分析与解决、人际沟通、组织管理等职业技能,具有良好的团队合作精神和职业操守;4、能接受异地出差工作任务;5、具备证券公司审计工作经验或者有会计师事务所工作经验者优先。