岗位职责一、专项审计1、定期,对公司投资项目及公司认为重大的合同,进行专项审计;2、每季,负责对工程项目立项、招标、合同签订、执行情况、施工现场控制及结算进行内部审计监督;3、每季,组织对投资单位开展经营审计工作;4、每半年,抽盘各项目单位固定资产盘点结果。二、年度审计1、通过对年报的审查分析,披露企业经营过程中的薄弱环节,进而提出改进的意见,促使企业改善内部管理,提高经济效益;2、通过对各业务循环的检查,结合企业部门管理制度,提出业务实操或制度制定中存在的缺陷,并提出相关的修改意见,促使企业改善内部管理,提高经济效益。三、流程优化1、协助制定公司内审制度、流程、业务操作规范及内审工作模板,并组织指导实施;2、根据内部审计工作流程,开展各类专项审计:采购审计、销售审计、合同审计等,推动合规审计体系建设和流程改善;3、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实。四、内控巡检1、每年,制定年度内控巡检计划,开展项目、财务及经营管理的内控合规性检查;2、每年,根据公司规范及相关法律开展内控评估,出具评估报告,推动被评估部门限期整改;3、定期,对公司供应商及分包商进行审查,对已完成结算的建设项目进行抽查;4、长期,负责纪检工作中涉及经济问题及严重损害公司利益的行为内控工作,进行反舞弊巡检。任职要求1、35岁以内,本科及以上学历,5年以上外审或内审工作经验;2、具有中级会计资格证书、有CPA证书优先;3、良好的沟通协调能力,做事积极主动,能及时跟进、反馈工作进展;4、思维周密、严谨,善于发现问题、分析问题,提出改进建议;5、认真细心、为人正直、责任心强。