岗位职责:1、通过建立各项风险管理措施,搭建风险控制体系并将其落实到业务流程中,跟进各部门对风险管理的实施情况,以建立一个完善的风险管理环境;2、根据已建立的履约风险控制流程,评估并审核风险事项,出具决策意见,有效控制履约风险;3、根据公司的整体经营目标和内部审计规划,依据相关财经法律法规和规章制度对公司经营管理及内部控制进行审计,发现问题并提出具有可行性的修改建议,并跟进落实,以建立一个完整有效的内部控制环境;4、根据部门工作计划,定期完成反舞弊宣传与培训,持续改进培训内容和方式,提高全员合规与反舞弊意识;任职要求:1、全日制本科(统招)及以上学历,法律、经侦、审计相关专业优先;2、年齡:28-35岁;5年以上相关工作经验;3、正直诚信、自律、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作;4、具备较强语言表达能力,能胜任廉洁宣传及培训工作;5、有公检法机关或互联网行业监察/稽核工作经验者优先;