工作职责:1、负责对公司(或单位)内部人员执行国家法律法规、公司规章制度的情况进行监督检查。2、对关键业务领域(如采购、销售、财务、生产等)进行廉政风险排查,防范舞弊行为。3、受理并调查员工举报的违纪违规行为(如***受贿、***、利益输送等)。4、收集证据、访谈相关人员,形成调查报告并提出处理建议。5、结合财务审计、内控审计结果,识别潜在的舞弊或管理漏洞,推动整改落实。6、参与专项审计(如反舞弊审计、离任审计等),提供监察支持。7、协助完善公司监察审计制度、廉政风险防控体系及反***政策。8、开展廉洁教育培训,提升员工合规意识。9、与内审、法务、人力资源等部门协作,对违规行为进行问责处理,必要时配合司法机关开展调查。任职资格:1、统招本科及以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、管理学等相关专业优先,偶尔出差。2、5年以上监察、审计、反舞弊、纪检或合规相关工作经验,有四大背景、甲方大型制造业经验者优先。3、熟悉反***法律法规(如《监察法》《刑法》等)及企业内部监察制度。4、具备较强的调查取证能力和访谈技巧,能独立完成案件核查。5、了解财务审计、内部控制基础知识(如中级会计职称、CPA、CIA等证书持有者优先)。6、具备高度的保密意识和职业操守,抗压能力强。7、良好的文字表达能力,能撰写监察报告及制度文件。