岗位职责:1、协助对公司各部门的共性、系统性问题提示业务系统风险,能够提出具体改善措施,且形成备忘录或管理提案正式提交管理层,并协助推动业务管理改善。2、配合运营类及其他业务类各项审计项目的执行,实施月度审计计划,协助确定具体审计范围、制定项目审计方案,确定总体的查核方向和审计策略,确保符合专业标准,控制审计工作的质量。3、协助编写、复核审计工作底稿及审计报告,与被审计部门有关人员讨论审计报告中的重大问题;4、接受业务部门日常必要的专业咨询,并能给从审计的角度给予风控提示。5、完成部门、模块、上级安排的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业优先。2、1-2年及以上工作经验优先。3、掌握审计相关知识,了解与公司业务相关的法律法规以及行业规范。4、具有一定抗压能力,良好的沟通协调能力。