工作描述:
1、根据工作安排,参与对全国各分公司及单位开展的运营管理、财务管理、行政管理等工作的稽核检查项目;
2、在稽核检查项目执行过程中,负责编制稽核方案、工作底稿、撰写稽核报告、提出整改建议、跟踪稽核检查整改情况及提出后续稽核建议等;
3、按要求收集整理等基础数据资料、业务制度,为稽核项目实施提供稽核依据;
4、关注并及时掌握运营管理等业务的开展情况、风险状况和内控制度执行情况,发现有普遍性、重要性的问题应及时收集材料并向上报告;
5、了解其他专业的业务制度,根据需要,参与其他专业项目的现场稽核工作;
6、完成领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1.本科及以上学历。
2.一年以上工作经验,曾从事金融业或租赁业内部稽核或内部控制工作者尤佳。
3.态度主动积极,认真负责。