工作职责: 1. 根据审计项目分工高效完成例行审计、集团采购管理审计、集团人力资源管理审计、集团行政管理审计等审计工作及编制审计工作底稿,评估审计发现所带来的风险,提出合理化审计建议; 2. 高效完成领导交办的高管离岗/离任审计、投诉举报调查等专项审计工作,评估审计发现所带来的风险,提出合理化审计建议,制作及提交审计报告; 3. 追踪审计项目中负责版块审计发现的整改结果,定期针对整改结果进行跟踪审计; 4. 及时完成与审计相关的各类资料的收集、整理及归档工作; 5. 保质保量地完成领导交办的其他工作。 职位规范: 1. 任职资格要求 教育水平:本科及以上学历 专 业:审计、财务管理、风险管理或其他相关专业 经 验:具备1年以上企业内审工作经验或2年以上外审工作经验,有CCSA、CIA或CPA资格者优先 2. 知识、技能和能力要求 1) 熟悉国家相关政策法规,熟悉公司内部管理、企业内部控制规范及企业会计准则等; 2) 具备与审计工作相关的财务管理、合同管理、采购管理、人力资源管理等知识; 3) 熟练使用财务软件及OA办公软件; 4) 具有较好的独立思考能力、分析判断能力及沟通能力,具备良好的团队合作精神; 5) 具有良好的职业操守,责任心及原则性强,诚信正直,吃苦耐劳,勤奋务实,严谨细致,积极主动; 6) 能够适应出差。