高级审计师(一)岗位职责1、组织开展公司相关业务的专项审计,并进行专业评价、编写审计报告;2、根据集团监管内控工作要求,组织及执行内控工作计划;3、梳理发现内部控制有效性的设计问题与执行问题,提出整改要求,明确整改方案并监督相关部门落实;4、协助总监组织审计、内控专项培训;5、完成管理层交代的其他工作任务。(二)任职要求1、30-40岁之间,本科及以上学历,财务/审计/企业管理等相关专业,3-5年专项审计经验,3年制造企业合规内控管理或内部审计经验;2、对企业内控管理或专项审计有深刻的理解和认知,掌握并熟练使用相关内控管理的工具和方法,善于发现问题点,并提出审计意见和建议,监督落实整改;3、具有主导或者参与内控管理体系建设经验者尤佳;4、为人正直,积极进取,具有良好的沟通协调能力和问题分析与解决能力,学习能力、责任心和原则性强。工作地点:绍兴,能适应短期出差