岗位职责:1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定,努力提高自身的业务水平,树立为生产服务的观点; 2、负责对现有的供应商资料进行整理、归档,定期联系,建立供应商名册。并对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估,确保供应渠道畅通和安全;3、根据订单需求,从系统中的采购申请单下推采购订单,并以传真或邮电的方式通知各家供应商,要求其对订单上的采购数量及交货日期等相关信息进行确认,待供应商确认/盖章回传后,需要对采购订单进行存档保存;4、负责跟催采购订单的到货情况,定期提供公司的物料需求计划表,要求供应商按期交付,或者储备原料;当供应商不能按时交货的物料,则需要供应商提供订单推迟交货的原因,和具体推迟的日期和数量;5、负责对判定来料不良品的处理,及时退、换货,确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时,首先是与生产部门了解生产现状,再与质检部门了解出现问题的详情,然后与供应商联系如何保证生产的正常进行;6、采购订单完成后,负责和供应商对账,要求供应商及时开票并交给财务人员;7、根据与供应商协商好的付款条件,要求财务人员及时把货款付给供应商;如果不能及时支付货款的,应该提前告知供应商情况和推迟的时间;8、完成上级领导临时交办的工作任务 。任职要求:1、年龄22~38(男女不限);中专以上;2、有2年采购相关工作经验,熟悉电脑操作及ERP操作,熟悉采购相关流程;3、具备较强的谈判沟通能力,组织、协调能力,具备一定的成本概念,工作责任心强,具备良好的职业道德;4、个性特征:细心、开朗、乐观向上。