1、 通过日常审计,发现和分析业务异常情况或不适用情况,或由集团领导授权开展专项审计。通过报告形式分析问题及提出整改建议及长效措施; 2、 制订公司内部审计制度,经批准后组织实施并监督执行,以及组织公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察; 3、 组织对公司总部及下属单位的财务、存货、收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察; 4、 组织对公司总部及下属单位的下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计; 5、 组织审计监察公司采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性; 6、 负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察; 7、 负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计; 8、完成上级领导交办的其他工作任务。任职资格1、专科以上学历2、五年以上地产内部审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景; 3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程; 4、有较强的组织沟通协调能力、责任心,良好的职业道德和团队协作精神; 5、有独立负责具体审计项目经验。