1、负责开展或参加各类审计项目,包括:子公司审计、经济责任审计等常规类审计及专项审计;2、制定审计方案,获取审计证据、编制、审核审计工作底稿,确保审计质量,审计过程中发现的问题能够提出切实可行的改善建设,并及时与被审计单位沟通确认,出具审计报告及整改通知;3、开展上市公司各项合规性审计工作,配合外部审计机构开展审计及内控工作;4、参与内部控制建设及监察管理相关工作;5、完成部门交办的其他工作。任职资格:1、本科及以上学历,财务、审计类专业;2、具有3年以上制造业内部审计或大型事务所项目工作经验,能独立开展审计项目,草拟审计报告;3、工作主动、责任心强,具备良好的职业道德和团队协作精神;4、具有良好的沟通和书面表达能力、较强的数据分析和发现问题能力,能深入挖掘审计线索;5、能熟练操作常用办公软件。