岗位职责:1、负责所安排子公司会计报表的月度审核(含集团内、外子公司);2、负责子公司财务报表的分析以及相关财务工作的监督和指导;3、按部门要求独立完成所负责的内部控制等专项审计工作任务;4、负责所安排子公司会计账务的日常远程财务审计工作;5、按审计负责人的要求,编制外勤专项审计实施方案;6、部门安排的其他财务报表相关分析工作;7、部门领导安排的其他工作;任职要求:1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业;2、有三年以上大中型生产制造企业任职经历,有内部审计岗位经验者优先考虑;3、能适应出差,有较强的组织团队和服从意识,热爱本职工作,责任心强。