岗位职责: 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果; 2、按照年度项目审计计划,协助开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的成本管理审计等;3、收集、整理数据、资料,跟进信息处理,对比差异,提出改善建议; 4、审计档案整理与归档管理,协助完成审计报告的撰写、编辑及发现问题的整改落实; 5、完成上级领导交办的其他事项。 任职要求:1.本科及以上学历,岗位5年工作经验;会计学、统计学、法律专业、企业管理专业优先;2.善于总结,熟练运用系统软件或现代信息化工具提高工作效率;3.具有大型制造企业相关管理体系同岗位经历优先,熟悉审计流程及相关工具者优先;4.客观公正、坚持原则、认真负责、执行力强;5.善于沟通和书面表达,具有审计思维;善于发现问题