【投递须知】本岗位前期在南山办公,计划年底或明年搬迁至光明玉律,如能接受本情况再投递,谢谢岗位职责:1、制定内部各项审计操作程序、流程,优化、开发审计方法或工具,对审计工作的开展提出合理化建议;2、按照年度审计计划及项目类型、特点制定具体、详尽的审计工作方案,独立开展各类经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,编写发出经有效审批的审计通知书,通知被审业务部门,独立执行审计项目,收集审计证据、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计建议;4、及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议;5、协助搭建公司层面的内部控制管理体系,对公司内控制度及流程的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,及时发现公司潜在问题和风险提出整改建议;6、独立带队开展建筑工程专项审计、采购日常审计,财务日常监督审计、IT日志日常监督审计等审计项目;7、完成上级交办的其他相关工作。任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融或法律等相关专业,取得 CPA\CIA资格或通过司法考试优先;2、3年以上上市或国有企业审计工作经验或3年以上会计事务所审计经验;3、熟悉财税法规、会计准则,审计程序、财务管理及内控规范等相关法规准则,具备企业经营经管理风控、审计、财务、法律等知识或技能;4、对制造业、房地产行业的企业营运流程有一定了解,有建筑行业审计以及采购审计经验的优先考虑;5、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力;6、熟练使用办公软件,PPT编辑能力强,熟练掌握金蝶云星空系统。