职位描述:1、建设、完善/优化公司内部控制体系,负责建立全面风险评估与预警机制,识别重大风险,推动实施风险管理流程信息化;2、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;3、建立健全公司内控相关制度,完善内控检查工作标准和工作流程;4、对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查与评价;5、统筹对接内外审计机构有关公司内控相关的审计及检查工作,审阅对外提供的内控相关的资料及样本;6、编制内控评价工作底稿,起草内控评价报告,并向管理层汇报年度内控工作成果及未来工作计划。任职要求:1、统招本科及以上学历,CPA、ACCA、CIA优先;2、熟悉企业的风险管理框架和方法、了解相关的法律法规和合规要求;3、具有良好的沟通协调、分析判断及执行能力;4、具有优秀的职业道德和职业操守,主动、认真、敬业的工作态度和细致、严谨的工作作风;5、8年以上知名事务所和大型企业内控工作经验或大型快递物流行业工作经验优先;6、曾主导或参与企业流程整改或内控体系建设。