任职要求:1. 审计专业或财务专业,4年制本科学历;2. 3年以上审计工作经验;3. 具有良好的沟通能力和逻辑分析能力,财务理论知识扎实,对财务数据敏感;4. 有良好的职业操守,原则性强;5. 品行端正,具有良好的团队协作精神;6. 注册会计师优先。岗位职责:1. 对公司的财务活动进行审计;2. 对公司的各项业务流程的执行情况进行审计,协助开展子公司内控审计项目;3. 编制项目具体的审计计划,编制审计报告,整理审计工作底稿;4. 跟进审计意见和整改要求的落实;5. 负责内审工作档案收集与管理;6. 领导交办的其他工作。