职位职责:1、协助制定例行审计、经济责任审计、专项审计等审计工作计划方案;2、按照公司内部审计计划的要求,负责审计项目的实施、独立完成审计工作任务、提交审计报告,确保审计结果客观、公正、效率、质量;3、负责对举报、审计发现等舞弊事项进行专项调查、取证;4、参与集团日常风险管理工作,收集相关证据,及时提出审计建议并督促其整改;5、完成领导交办的其他工作。职位要求:1、本科及以上学历,财务、审计、税务等相关专业;2、具备3年以上工作经验,有会计师事务所工作经验或制造业内部审计监察工作经验;3、熟练掌握税法、经济法、会计、审计、财务管理、成本管理、工程造价及企业内控制度管理等方面知识,能独立开展相关审计工作;4、具备优秀的文字综合能力,能熟练使用WORD、 EXCEL、 PPT等办公软件,具备良好数据收集与分析能力、通晓企业内部审计、风险管理等方面的知识;5、具备较好的判断能力、人际能力、沟通能力,有良好职业道德;6、拥有CPA、CIA等证书优先;7、能够适应出差工作安排。