工作职责:1、对指定待审计事项进行告知、核查、取证;2、记录相关审计工作底稿,整理相关证据材料;3、对核查结果进行初步评判,提出工作建议;4、协助上级完成内控报告、内审报告和内控评价报告;5、按要求与各有关部门进行工作沟通;6、对各项审计资料进行整理、归档保存;7、办理部门内部有关日常事务;任职资格:1.会计或审计本科以上水平;2.会计、审计实际操作1年以上工作经验;4.敏锐观察,思维清晰,善于沟通,学习上进,电脑熟练;