岗位职责:1、建立和完善本单位内部审计制度体系,制定审计工作规划、年度审计计划;2、开展审计监督、评价和建议等活动,编制审计报告并按规定向内外部监督机构报送相关审计报告等资料:(1)按照年度工作计划,开展内部审计工作:组建专项审计小组、编制审计计划及审计底稿、执行审计程序、出具审计报告;(2)配合外部审计的检查工作,督促落实整改举措;(3)按照季度开展审计项目整改跟踪,出具季度审计整改进度报告,全面执行整改事项销号管理。3、建立健全本单位审计整改长效机制,监督检查审计发现问题的整改落实情况;4、建立健全审计成果运用机制;5、统筹本单位及所属单位的内部审计工作,对所属单位的内部审计工作进行管理、指导和监督;6、开展内部审计信息化建设与应用;7、整理归档审计管理电子资料和纸质资料,形成标准化档案;8、完成公司交办的其他工作任务。任职要求:1、本科及以上学历,审计财经类专业,从事审计财经相关专业1年以上工作经历;2、熟悉财经、审计的相关法律法规和医药行业相关知识;3、能熟练使用财务和审计信息系统,具有良好的报告撰写能力;4、具备较强的职业敏感度、逻辑分析和判断能力,良好的公文写作、沟通表达和协调能力,工作细致,能独立思考。