岗位职责1、建立健全公司内控管理体系,制定内控管理制度;2、梳理公司及分子公司业务流程,提高团队效率;3、搭建合规调查及管理体系,监督业务的合规运行,提升业务团队合规意识;4、制定年度财务风险管理计划,管控公司在经营管理过程中的风险;5、制定年度财务内审工作计划,开展内部审计工作,并出具专项审计报告;6、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议,并进行闭环管理;7、负责公司内控合规、内审风控的宣导培训。任职要求: 1、本科及以上学历,中级职称,注册会计师资格者优先;2、熟悉国家金融政策,精通相关财税法律法规;3、有较强的内控管理、流程梳理和风险控制能力,具有丰富的实操经验;4、精通金蝶云星空,在中大型企业从事内控审计岗2年以上,具有审计工作经验者优先;5、为人正直、 作风严谨、责任心强,具备良好的道德品质和职业操守。"