岗位职责:1、推动建立健全公司内部审计管理体系,持续优化完善包括内审规章制度,业务指南,流程文件,知识沉淀等;2、协助编制与实施年度审计计划,能独立开展工程项目审计;3、参与各类内部审计、评估和检查项目,主要包括销售领域、制造领域、工程领域相关的专项审计,编制审计工作方案,组织实施审计程序,出具审计报告,汇总并沟通确认稽核审计发现的问题或管理建议,督促相关单位落实整改,并对审计整改情况进行周期性和闭环;4、负责部门日常管理工作及上级交办的其他工作要求。任职要求:1、财务管理/会计等相关专业;具有中级及以上专业职称(会计师、审计师等)优先;2、具备有3年以上大型会计师事务所工作经验;或在国内大中型企业从事内部审计的工作经验。熟悉制造业、新能源行业,有工程项目审计经验。3、熟练掌握会计和审计专业知识,熟悉合规工作的流程和方法,熟悉相关的内部控制规范,具备内部审计所需的专业技能,了解内部审计工作内容;4、具备项目主审能力和协调管理能力,具有较强的主观能动性,能带领团队积极开展工作;5、善于自我学习,具有优秀的沟通、协调及独立思考能力,良好的职业道德和团队协作精神。