工作职责:工作职责:1、对内部控制制度建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性;2、参与制订年度内部审计计划并组织实施审计过程与整改跟进;3、组织开展对于关键业务部门及全公司投诉事件的调查审计。针对问题的性质提出处理与审计建议。4、负责督办审计结论和处理意见的执行情况等审计后续工作;5、协助梳理主责业务部门流程,定位关键风险并提供风险应对方法;6、完善优化公司内部控制制度建设,提升内控成熟度。任职资格:1、本科以上学历,审计、财经专业、金融、法律、采购管理等相关专业。2、具备5年以上审计工作经验,熟悉企业内控制度的检查、财务审计等工作,熟悉计算机操作办公软件;3、工作积极主动,肯吃苦,善思考,勤总结,擅于沟通与协调,良好的团队合作意识,良好的抗压能力;4、具备内控建设、流程制度优化能力,具备协调管理能力,具有较强的主管能动性,能独立承担实施专项审计。