岗位职责审计工作:1.负责起草公司的全年审计计划,组织召开审计会议,跟踪审计会议决议的执行情况;2.负责开展常规审计(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计),输出相应报告;3.负责完成《募集资金使用内审报告》、《内部控制专项审计报告》、《年度进出***动内审报告》、《财务报表审计报告》等专项审计报告;4.负责公司各部门所投资项目的专项审计工作,并输出审计报告;5.负责联系、协调外部审计单位在本公司的审计工作,做好内部准备工作;6.负责检查经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。内控工作:1.负责对公司内控制度的制定、修改和更新,健全内控制度的实施细则;2.负责对公司内控管理方面的审计稽核,定期输出《货币资金内控制度检查报告》、《内部控制审计报告》等报告。任职要求:1.具有5年以上从事企业会计、审计等方面的工作经历;2.熟悉会计、审计、企业管理、法律等相关审计工作的专业知识;3.熟练使用办公软件、接受过工程建设等方面的培训;4.具有较强的专业水平,有良好的书面及口头表达能力,善于沟通;5.具有较强的责任心、细心严谨,有耐心,沟通协调能力强,执行力强,善于计划、总结。