工作职责:1.负责协同总裁办主任制定和执行公司的内部审计计划,包括但不限于风险评估、审计程序、报告编写等工作;2.进行内部审计,准确评估公司业务流程和风险控制情况,提出改进意见和建议;3.跟踪和核查内部审计推荐的改进措施的执行情况;4.协助管理层进行风险评估,发现并解决潜在的风险问题;5.准确记录和汇报内部审计的结果和建议;6.与外部审计师、监管机构和其他相关方协调和沟通。任职资格:1. 本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业优先考虑;2. 有内部审计工作经验者优先考虑;3. 具备良好的沟通和团队合作能力;4. 熟悉相关法律法规和内部控制要求;5. 具备较强的分析和问题解决能力。