工作职责:1、严格遵守国家法律法规、公司内部管理制度,依法依规实施内部审计工作;2、制定审计方案,确定审计范围、内容、进度、时间安排,组织审计方案的实施,编制内部审计通知书、审计工作底稿、整理相关审计证据等;3、编制审计报告,并报部门总经理审核,同时根据被审计单位的反馈意见,确定审计整改完成时间和整改负责人,并跟进落实审计整改; 4、对负责的审计项目,做好审计质量的管理、审计进度的把握,对审计方案、审计工作底稿、审计报告的质量负责;对全年度各类审计报告情况进行汇总,撰写汇总结果报告。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务、管理等相关专业; 2、3年以上企业内审或会计事务所工作经验,有四大工作经验者优先,具备CIA或CPA资格证书优先; 3、具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力;4、能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。