1.负责集团全面风险管理与内部控制体系建设工作,实施内部审计监察与风险管控活动,统筹把控集团和所属企业重***律事务,保障公司整体战略实现。2.根据公司整体战略规划,编制年度审计监察工作与内控计划,分解重点工作任务,监督集团年度内控评价及审计工作顺利开展。3.负责建立健全集团全面风险管理与内部控制体系,制定完善内控审计相关制度流程。4.定期评估集团重大风险,组织推进风险防控工作。5.审计监督涉及企业改制重组、股权转让、对外投资、兼并破产、重大合同、资产减值准备、财务核销、资产处置等企业重大经济行为。6.审计监督企业经济担保、出借资金、委托理财、外汇等高风险投资业务等。7.审计监督集团、所属企业以及合作项目等合同执行情况、投入资金的经营状况及其效益。8.负责建立健全廉洁诚信管理机制,组织开展投诉举报类、舞弊类专项调查工作。9.职位需求两人:总监、副总监任职要求:1.教育背景:大学本科及以上,法律、财务、金融类、企业管理等相关专业优先。2.工作经验:五年以上相关工作经验,有国央企业相关工作经验者优先。3.CFA/FRM/CPA/CIA、中级及以上会计、经济、审计职称或拥有同等职称/职业资格者优先。4.逻辑性强,良好的文字表达、沟通及影响力,善于跨部门合作,优异的独立分析及解决问题的能力。5.具备较强学习能力、业务理解能力和项目管理能力,洞察力敏锐,拥有良好的职业道德和团队协作精神;