岗位职责:1.协助组织建立并完善集团内部审计制度和内部控制体系2.拟定审计方案,组织并实施内部审计工作;3.负责审计过程中与各部门的协调和沟通;4.编制内部审计报告,披露审计发现的问题,提出改进建议和决策依据!并跟进问题的整改情况;5.对接上级审计主管部门及集团聘请的协审单位;6.其他上级交办的相关工作。任职要求:1.大学本科及以上学历,经济、金融、财务会计、审计相关专业;2.可独立编写审计报告,二年以上审计工作经验,具有中级会计师或中级审计师以上职称,有注册会计师资格的优先;3.具有良好的跨部门沟通协调能力和书面文字表达能力;4.具有较强的责任心及抗压能力、保密意识和团队协作精神;5.爱岗敬业,认同公司文化,品行良好,态度积极肯干。