工作职责:1、负责企业会计准则的解读、集团会计政策的监督执行和部分区域新业务会计处理方案落地;2、负责集团内与财务报告相关控制活动的评价执行;3、协助集团合并财务报表和定期报告的编制,及相关财务数据对外报送。任职资格:1、大学本科及以上学历,财经类相关专业;有CPA资质优先;2、5年四大会计师事务所审计工作经验,A股主板/创业板审计经验优先;3、了解相关A股上市公司报表披露的相关规定及操作;4、有大型先进制造业与财务报告相关控制活动评价专项审计经验优先;5、英语6级以上,能将英语作为工作语言;6、责任心强,具团队精神、良好的沟通能力和较高的职业素养,能承受一定的工作压力。