任职要求1、会计、财务相关专业,全日制本科及以上学历;2、英语读写说为必须项;3、有8年以上审计经验,海外审计或管理实务经验不低于3年,有大型企业内控、内审团队管理经验。同时有国际四大工作经验者优先;3、 熟悉国家有关财经、审计、税务方面法律法规,熟悉国际会计准则(IAS),了解欧洲会计准则、美国会计准则,具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;4、 持有相关证书(如CPA、ACCA、CIA)者优先;5、 有较强的分析判断能力、沟通协调和应变能力,工作严谨细致能抗压。能接受国内外出差。岗位职责1.负责结合内控与风险制定年度审计计划,涵盖公司内控、财经,经营审计工作,指导和监督团队审计方案的制定和实施,保质保量按计划完成审计方案;2.能制定公司海外基地审计计划和方案,独立带队完成海外基地专项审计,输出相应审计报告,沟通相应责任部门,推动审计缺陷整改;3.对海外基地投资建设进行合规性审查,并输出相应审计报告,沟通相应责任部门,推动审计缺陷整改;4.负责组织对企业内部控制设计和执行的全面性、有效性检查,编制底稿并输出自评报告,推动相应缺陷整改;5.领导交办的其他事项。