【工作内容】- 负责制定和完善公司内部审计政策、流程及标准,确保审计活动的有效性和合规性。- 领导并执行年度审计计划,包括财务审计、运营审计和合规审计等,以评估内部控制系统的健全性和有效性。- 分析审计发现的问题,提供改进建议,并监督整改措施的实施情况。- 与高级管理层、董事会和其他利益相关者沟通审计结果和建议,支持决策过程。- 培训和指导团队成员,提升团队整体的专业能力和工作效率。- 参与特殊项目的审计工作,如并购、重组等,提供专业的审计意见。- 定期向高层汇报审计工作的进展和成果,增强公司的透明度和风险管理能力。