(大小周工作制!!!!!)岗位职责:1、具备项目负责人经验,独立负责实施本公司(甲方)经营管理专项审计项目,确定审计目标、审计范围、审计重点和审计技术方法及项目完成时间,根据审计结果提出完善的内部管理或问责处理建议;2、与被审计单位沟通审计意见,对审计发现的问题督促其整改和纠正,并持续开展后续审计,检查审计决定的执行情况;3、部门内部工作协同,负责配合调查事项提供审计资料和相关证据;4、领导安排的其他工作。任职要求:1、本科及以上,具有5年以上内审工作经验,制造业PCB行业审计经验优先。2、熟悉上市公司关于审计的相关公司规定及法律法规;熟悉审计各项工作流程,掌握审计常用技能,熟练运用各类数据分析工具;3、审计人员职业素养:良好的保密意识及团队合作精神,原则性强,为人正直,工作细致,较强的沟通、理解和执行能力。4、持有中级职称、注册会计师、CIA证书等优先。