岗位职责1.负责制定单位审计、内部控制相关的规章制度;2.负责针对公司财务收支情况、项目管理情况、资产管理情况、投资管理情况等与公司经济活动有关的特定事项,对公司部门或个人进行审计,对重大财务支出事项进行绩效分析和评价;3.负责对公司内部控制情况进行专项审计,识别内部控制管理存在的风险,提出内部控制审计报告针对发现的问题提出专业化的建议,并督促有关部门完善内部控制体系;4.针对单位内外部涉及的经营风险,提出审计意见,负责督促落实审计发现问题的整改工作;5.负责协助外部单位针对本单位的审计、纪检等有关的检查工作;6.针对公司其他所有与审计相关的事项或文件,提供专业审计意见;7.完成领导交办的其他工作任务。任职要求:1.具有3年及以上审计工作经验,能够独立开展相关工作,有国企审计工作经验者优先;2.持有审计相关职业资格证书(审计师/高级审计师/中级审计专业技术资格/高级审计专业技术资格/中级会计专业技术资格/高级会计专业技术资格/会计师/高级会计师/注册会计师)优先;3.熟悉国家法律法规、企业内部控制规范,具有独立的业务合规分析及流程分析能力,较强的逻辑思维能力、沟通能力和文字表达能力;4.中共党员优先。