【岗位职责】1、运营合规审计:独立或协同团队开展运营合规性审计,包括外部监管合规内控专项审计、工程项目专项审计、业务流程审计等:2、内部控制体系评价:编制内控评价、诊断、审计方案,设计研究诊断问卷,执行风险评估、内部控制审计程序,编写诊断、评价、审计报告,跟踪内控改善及风险应对措施,推动内控体系建设;3、风险识别与管控依外部经济、政治、社会、技术环境与公司控环境,组织设计风险评价工作,汇总、编制风险清单,协调、沟通风险应对措施,设计、维护风险监察指标,定期汇总风险管理工作,以促进风险可控。4、结算审计:撰写工程结算管理制度初稿,复核工程结算,确保造价结算程序规范,结算成本合理。【任职资格】1、4年以上财务、内部审计、风险管理、内控建设工作经验;2、熟悉内部审计具体准则及相关的审计、财务法律法规及政策,熟练掌握审计程序和审计方法;3、熟悉财务准则规范,熟悉财务核算、财务分析、预算管理;4、精通内控规范体系和风险规范体系、相关法规、内控工具、风险管理工具、风险管理国际/国内标准;5、有较强的调查研究、综合分析、专业判断和文字表达能力,组织能力以及协调能力较好;6、性格沉稳,原则性强,善沟通,逻辑思维强,能保守秘密;7、具备注册会计师、中级审计师等相关专业证书优先,有海外内审经验者优先。