岗位职责:1、组织开展内部审计工作,优化和完善风险评估体系,定期对业务流程、项目管理等环节进行风险识别、分析及防控,推动风险预警机制落地。2、负责公司合规体系的建设,确保业务运行符合国家法律法规、行业标准及公司制度。3、开展对下属单位的风险及内控检查,并监督落实其问题整改。4、负责开展集团及各分子公司的内控审计、财报审计、重大项目尽职调查、其他专项审计工作等。5、负责组织公司财务管理制度拟定、修改、补充和实施,落实、监督、反馈各项财务制度执行情况。6、对控股分子公司财务人员进行业务指导和支持,监督审核其工作成果。配合财务总监完成财务部各项管理工作。任职要求:1、本科以上学历,会计、财务管理等相关专业,8年以上相关岗位从业经验;具有会计师资格、四大、八大会计师事务所工作经验优先。2、认同企业文化,能与企业长期成长;具备项目财务分析能力及相关综合能力,良好的职业敏感度。3、富有团队意识,具有良好的职业素养和客户沟通能力,较强的组织协调能力,计划与执行能力,以及较强的知识更新能力。