【工作内容】- 负责制定并实施内部审计计划,确保公司财务报告的真实性和完整性。- 对公司的财务状况、运营效率及合规性进行定期审查,并出具审计报告。- 协调外部审计师的工作,确保审计过程顺利进行,审计结果得到充分利用。- 识别业务流程中的风险点,提出改进建议以提升内部控制的有效性。- 领导并指导审计团队成员,包括培训和发展员工的专业技能。- 与各部门保持良好沟通,确保审计工作的透明度和及时反馈。- 参与公司重要决策的讨论,提供专业的审计意见和建议。【任职要求】- 熟悉中国会计准则和国际财务报告准则(IFRS),以及相关的法律法规。- 具备出色的分析能力,能够从大量数据中识别关键问题并提出解决方案。- 强大的领导力和团队管理能力,能有效指导和激励团队成员。- 出色的沟通技巧,能够与不同层级的人员进行有效交流。- 良好的项目管理和组织协调能力,能够在多任务环境中保持高效工作。