岗位职责:一、预算管理: 1、主导集团年度预算编制,协调各事业部的预算需求,整合形成全局预算方案; 2、监控预算执行情况,分析偏差原因并提出调整建议,确保预算目标达成; 3、建立滚动预测机制,动态优化资源分配。二、财务分析与决策支持: 1、对集团经营结果(收入、成本、利润、现金流等)进行深度分析,识别业务亮点与风险点; 2、构建财务模型(如盈利预测、投资回报率分析、敏感性测算),支持战略规划、投资决策和业务优化; 3、定期输出管理报告(如经营分析报告、专项分析报告),为高管层提供数据驱动的建议。三、流程优化与风控:1、完善预算与分析体系,提升数据收集、处理的效率与准确性;2、识别财务风险(如流动性风险、汇率波动、成本超支等),制定应对措施;3、推动业财融合,协助业务部门理解财务指标,优化运营策略。四、跨部门协作:1、与业务部门、财务团队、审计部门等紧密合作,确保预算与战略一致;2、对接外部机构(如投资者、审计师),解释财务数据与预算逻辑。岗位要求:1、财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历;2、5年以上财务分析或预算管理经验,其中至少2年集团化企业经验;3、熟悉多业务线(如制造、电商等)的财务特点;4、数据分析能力:熟练使用Excel(VBA/Power Query)、ERP系统(如SAP、Oracle)、BI工具(如Tableau);5、具备较强的跨部门沟通协调能力,推动跨部门协作。