岗位职责:1、根据业务战略及风险为导向的日常业务及财务流程梳理审计工作,出具审计报告;2、执行内控审计,推动公司政策、制度和流程的落地执行,确保内控制度在公司得到有效执行;3、根据风险管理体系和预警机制,推动运营中的问题能及时被发现并有效解决;5、对内审、外审发现的内控问题进行跟进,分析问题实质,协助相关部门进行整改;6、完成领导交代的其他事宜。任职要求:1、本科及以上;2、审计类、财务类、管理类等相关专业优先;3、2年以上内部审计工作经验优先;审计行业内相关协会或组织培训经验优先;4、对公司所有业务循环(包括销售、采购、生产、仓储、工程、信息化等)有基本的了解和风险识别能力;5、熟练掌握信息化办公软件、熟悉ERP系统逻辑及操作;6、良好的风险识别能力;良好的职业道德和素养;良好的沟通能力和抗压能力。